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审计
审计最新文章
注册会计师如何识别存货舞弊
2014-06-26 08:56:33
【摘要】
存货审计是在审计工作中是很重要的重要,也是很复杂的,使得存货舞弊并非仅凭简单的监盘就可查出。不过,如果注册会计师能够弄清这些欺骗性操纵是如何进行的,对于发现这...
审计农业专项资金应关注的“四种”方法
2014-05-14 17:00:02
【摘要】
农业资金是一项关注民生的资金,与广大农民群众的利益息息相关,随着中央对“三农”问题的重视,投入的力度也逐年增加。这将对审计农业专项资金提出了新的挑战,也增加了...
审计工作中常见的十大财务造假方法
2014-04-16 18:43:26
【摘要】
1、虚构收入 这是最严重的财务造假行为,有几种做法,一是白条出库,作销售入账;二是对开发票,确认收入;三是虚开发票,确认收入。这些手法非常明显是违法的,但有...
如条件适当应对村干部进行离任审计
2014-04-10 15:31:41
【摘要】
俗话说“别把村长不当干部”,显示村干部在农村中占有一定份量,其能量不可低估,尽管他们职位较低,但权力很大。特别是近年来,随着大量的惠农资金的下拨,数量不少的民...
加拿大反腐经验三式:制度审计和媒体发挥作用
2014-04-08 16:24:42
【摘要】
每年三、四月份是加拿大的报税和审计季。每当这个时候,审计人员都会在公务员队伍中挖出一些蛀虫来。今年也不例外。 3月19日,艾伯塔省省长艾莉森·雷德福德...
政府投资项目审计的关键环节
2014-02-18 11:44:46
【摘要】
由于投资项目建设的复杂性,使得在建设过程各个环节都蕴藏了很多或明或暗的违规行为。如,建设单位招标时的明招暗定,施工单位间陪标串标时的密切配合,设计单位故意留有...
试析注册会计师审计的舞弊行为
2014-02-06 20:03:40
【摘要】
注册会计师的审计行为是防范舞弊管理的重要经济体制之一,其本身运行的良性化关系到社会经济的稳定。注会审计存在舞弊行为致使舞弊管理防范体制丧失了最后的保护屏障。舞...
审计农业专项资金应关注的“四种”方法
2014-01-09 11:36:11
【摘要】
农业资金是一项关注民生的资金,与广大农民群众的利益息息相关,随着中央对“三农”问题的重视,投入的力度也逐年增加。这将对审计农业专项资金提出了新的挑战,也增...
IPO重启添通道 卖壳失败案例接二连三
2014-01-08 10:51:48
【摘要】
万好万家于2014年1月6日宣布终止重组,第三度卖壳失败。而此前已相继有三房巷、*ST天一等多家公司宣布终止重组。对此,有券商投行人士分析认为,监管部门提高了对借...
2013年上市公司八大谎言
2014-01-02 10:43:48
【摘要】
就像大叔变美女需要几步走一样,上市公司们的谎言也是冰冻三尺非一日之寒。从证监会今年查证的上市公司再融资造假、虚增利润的行为中可以看出,大部分被查出存在造假行为...
离任审计的特殊方法
2013-12-27 09:34:21
【摘要】
离任审计是一项综合性审计,涉及的范围比较广泛。因此,在实施离任审计的过程中,除了采用一些基本方法外,还要使用一些为其所特有的审计方法,以满足收集审计证据的需要...
查处企业偷税的60种手法之4:企业所得税
2013-11-22 11:51:32
【摘要】
36.中央与地方企业所得税划分模糊,纳税人为方便,只在地税办理税务登记。特别是2002年实行各50%企业所得税以来,由于国地税信息不共享,致使在2002年新办证的纳税人没有全部...
查处企业偷税的60种手法之3:应缴税金
2013-11-22 11:48:37
【摘要】
31.代扣代缴税金长期挂账不缴。 32.稽核评税、税务稽查查补的增值税、所得税补缴后,不作账务调整,该作进项转出的不转出,该调增所得额的不调整账务,造成明征暗退。...
查处企业偷税的60种手法之2:进项税额
2013-11-20 17:51:48
【摘要】
18.商业企业按工业企业办理税务登记和认定增值税一般纳税人,抵扣进项税额不按付款凭证而按原材料入库单。 19.购进货物时,工业没有验收入库,或者利用发料单代替入库...
查处企业偷税的60种手法之1:销售收入
2013-11-20 17:48:44
【摘要】
1.发出商品,不按“权责发生制”的原则按时记销售收入,而是以收到货款为实现销售的依据。其表现为:发出商品时,仓库保管员记账,会计不记账。 2.原材料转让、磨账...
内部审计技巧的运用之3:会计账表查证以外的审计技巧
2013-11-18 16:20:00
【摘要】
被审计单位的错弊有些可以从会计凭证账表中直接反映出来,有些具有相当程度的隐蔽性,必须跳出会计资料从“账”外搜集和捕捉信息进行分析,判断是否构成审计疑点线索。对会计...
内部审计技巧的运用之2:账表查证过程中的审计技巧
2013-11-18 16:13:07
【摘要】
1.审计师注意保持审计逻辑链条的严密。经营和会计核算的逻辑关系是:“凡是经营上有所动作,财务上一定要有反映;凡是财务上有反映的,经营上一定要有过动作”,所以保持逻辑...
内部审计技巧的运用之1:方法选择的技巧
2013-11-18 16:08:12
【摘要】
内部审计之父索耶关于内部审计的定义是:对组织中各类业务和控制进行独立评价,以确定是否遵循公认的方针和程序,是否符合规定和标准,是否有效和经济的使用了资源,是否在实...
小企业审计的一些心得体会
2013-10-23 15:13:14
【摘要】
1.承接业务时应坚持可审计性原则 由于一些小型企业存在管理层凌驾于内部控制之上而其所有权和管理权过度集中、内部控制有限而缺乏充分的分工和牵制、收入来源单一、会...
审计报告揭秘的共性问题
2013-09-27 10:51:42
【摘要】
近5年来,审计机关审计了全国70多万个单位,促进增收节支和挽回损失7800多亿元,移送违法违规案件线索1.5万件,推动健全完善制度3万多项。 今年,成立于1983年9月15日的审...
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